您的位置: 首页 >信息公开>报销专栏>详细内容

报销专栏

tyc86太阳集团财务审批流程——智慧喀职网上流程

来源: 发布时间:2024-01-20 14:53:27 浏览次数: 【字体:

tyc86太阳集团财务审批流程

(智慧喀职网上流程)

流程图

说明

权责部门

相关文件及要求

 

流程1 流程1


报销单据整理报销人员根据学院报销制度要求,报销发票粘贴理好需要报销的发票或单据扫描上传学院OA网上审批平台。(上传的图片或文件,应改为图片或文件的主要内容名称,不能是随意的乱码)。

报账人员

报销发票

报销单据

报销证明资料

财务费用报销制度

采购、维修、基建费用报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。含:事前申请(会议纪要)→采购申请单→成交通知书(中标通知书)→合同会签单→合同→验收单→付款申请单。

报账人员

采购审批表

费用发票

费用报销证明单据

财务费用报销制度

单据上传, 报账人员费提交给直接主管审核并签审核署意见进行审核: 1)报销业务的合理性2)费用产生的原因及真实性3)票据及单据的规范合法。若发现不符合要求,立即退还给相关报销

相关部门负责人

报销发票

报销单据

报销证明资料

采购审批表

财务费用报销制度

财务部审核报销发票1)产生的费用是否符合报销标准;2)财务是否有预算及时安排此费用;报销单据3)单据或票据是否符合财务规范要求若发现不符合要求,立即退还给相关部门

财务部门

报销发票

报销单据

报销证明资料

采购审批表

财务费用报销制度

学院财务主管院长进行批,并签署意见,发现不符合要求,退回原部门合规由财务部执行报销业务。

学院主管财务领导

报销发票

报销单据

报销证明资料

 

报账人员:打印“日常财务报销审批会签单”或“物资采购或维修项目付款审批会签单”,同网报资料原件交计财处登记、报销。

报账人员

资料必须齐全合规。详见《原始凭证审核要求》


终审:计财处
分享到:
【打印正文】
×

用户登录

Baidu
sogou